内审主管

部门 内审部 截至时间 2025-12-31
招聘人数 1 工作经验要求 5年以上
专业要求 财务管理、会计、审计等专业 学历要求 全日制本科以上

职位详情:

岗位职责:

1、负责集团内控体系的规划、建设和维护,协助优化完善公司内控手册,组织集团及下属公司开展定期内控自我评价工作并提供指导及监督、检查;
2、协助评估公司现行业务流程的合理性,识别、规避潜在合规风险,查看业务流程操作的规范性相关问题,及时提出相应的控制建议,并协助各部门优化业务流程;
3、根据公司战略规划,制定年度审计计划,对公司内部开展独立财务审计、内控审计、经营审计、专项审计等;
4、负责组织公司内部的审计工作实施,包括制定具体审计工作安排、审计过程的监控和优化,根据审计结果提出建议及阶段性审计总结,推动各部门有效实施改进;
5、配合外部审计机构,协助企业年度审计、内控专项审计等工作;
6、完成审计委员会或董事会安排的其他工作。


任职要求:

1、本科及以上学历,财务管理、会计、审计等专业,具备 CPA、CIA 资格证书者优先;
2、有5年以上中大型企业内审岗位或会计师事务所审计师岗位工作经验,担任过项目主审或主要内审成员;
3、具有较强的组织、沟通、协调和抗压能力,积极主动,具备良好的分析判断能力、职业道德和团队协作精神, 责任心和原则性强,公正客观,严谨务实;
4、熟悉企业运营各业务、财务流程,ERP管理系统,IPO合规管理,制造业背景优先;
5、工作地址:天府新区精工东一路666号。